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            • 索 引 号:4303000001-2019-00445
            • 发布机构:市发改委
            • 发文日期:2019-02-20
            • 公开方式:政府网站
            • 名称:电竞盘口app市价格监督检查局2019年部门预算和“三公”经费预算公示
            • 主题词:统计

            电竞盘口app市价格监督检查局2019年部门预算和“三公”经费预算公示

            电竞盘口app市发展和改革委员会 lemmyinn.com 发布时间:2019-02-20 【字体:

            一、部门职责及机构设置情况

            (一)主要职能
                 依据《价格法》及《反垄断法》对本市行政区域范围内的价格(收费)活动进行监督检查,依法整治价格垄断,对价格违法行为实施行政处罚;依据《湖南省行政事业性收费管理条例》和《湖南省服务价格管理条例》对本市行政区域范围内的行政事业性收费和服务价格实施监督检查,及时查实,依法处理;依据国家发展和改革委员会《关于商品和服务实行明码标价》的规定,对本市范围内商品和服务的明码标价实施管理、监督检查,对违反明码标价规定的行为,依法实行行政处罚;依据《价格法》以及相关规定,受理本市范围内各单位和个人对价格违法行为的举报,负责对价格违法行为调查核实,依法处理,并为举报者保密;负责全市价格公共服务工作;负责指导全市所属县、市、区物价检查机构的物价监督检查业务工作;承办省价格监督检查和反垄断局和市发改委交办的有关工作。
                (二)机构人员情况
                价格监督检查局是正科级行政单位,设有局长1名,副局长3名。单位设4个内设机构:综合案审办公室、收费检查室、价格检查室、价格举报中心。单位人员编制数26名,在职人员23名,退休人员21名,合计44名人员。

            二、部门预算情况:

            (一)年度收支预算概况:

            2019年总收入预算458.75万元,其中财政预算拨款328.75万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款130万元。与2018年财政拨款预算497.16万元相比,减少38.41万元。全年支出合计458.75万元,其中:基本支出315.89万元,与2018年基本支出预算337.37万元相比,减少21.48万元;项目支出142.86万元,与2018年项目支出预算159.79万元相比,减少16.93万元。

            本年收入支出预算增减变化的原因为,人员经费减少和项目支出减少。

            (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况:

            2019年一般公共预算财政拨款支出458.75万元,其中:

            基本支出315.89万元,包含:

            1、人员支出270.91万元,其中:基本工资83.28万元,津补贴62.88万元,公费医疗21.90万元,养老保险金30.62万元,13个月工资6.94万元,住房公积金23.89万元,绩效考核奖41.40万元;

            2、公用支出40.13万元;

            3、对个人和家庭的补助支出4.85万元,其中:离退人员春节慰问费3.85万元,独生子女费0.96万元,退休干部乘车费0.04万元;

            项目支出142.86万元,包含:

            1、社区及农村价费公示 5万元(比上年预算减少5万元);

            2、12358价格举报经费 18万元(比上年预算减少2万元);

            3、价格诚信活动经费  4万元(比上年预算减少1万元);

            4、信息平台维护费  5万元;

            5、价格服务进万家  3万元(比上年预算减少2万元);

            6、培训会议经费 10万元;

            7、办案成本支出 70万元;

            8、设备购置费 8万元(比上年预算减少2万元);

            9、基本药物制度检查工作经费 3万元(比上年预算减少2万元);

            10、车改补助补差 16.86万元(14050元*12月)(比上年预算减少2.93万元)。

            (三)年度“三公”经费预算情况

            2019年公务接待费预算控制数15万元,与2018年持平。公务用车运行维护费预算控制数4万元,与2018年持平。

            (四)年度政府采购支出预算安排情况:

            2019年通过政府采购办公设备预算5.75万元。

            (五)国有资产占用情况

            截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

            (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

            本单位2019年度无重点项目预算。

            第三部分  名称解释

            一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

            二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

            “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

            存款利息收入等。

            三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

            四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

            作任务而发生的人员支出和公用支出。

            五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

            和事业发展目标所发生的支出。

            六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

            活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

            公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

            公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

            费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

            住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



            附件: 2019年部门整体支出绩效目标申报表(价监局).xls 附件: 2019价监局部门预算公开表.xls
            来 源:市发改委办公室 责任编辑:吴斌

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